及项目质量操控复核人陈佳佳先生,不存在违背《我国注册会计师职业道德守则》
公司2021年度财政报告审计费用98.00万元(含税),内控审计费用35.00
万元(含税),算计人民币133.00万元(含税);2020年度财政报告审计费用93.00
万元(含税),内控审计费用30.00万元(含税),算计人民币123.00万元(含
税)。公司2021年财政和内控审计费用较2020年上涨10万元,主要是归纳考虑公
每个工作人/日收费规范收取服务费用。工作人/日数依据审计服务的性质、繁简
公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财政和内控
务所具有为公司供给审计服务的丰厚经历与才能,具有从事证券相关事务的资质,
信状况良好。因而,咱们赞同续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财政和内控
相关事务的资质,具有完结公司审计工作应有的专业担任才能、投资者维护才能、
务所的事项的审议及决策程序契合《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法令、
形。咱们赞同续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财政和内控审计组织,并同